Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES
LOTADOS NA PREVISAN - PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.302
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 1.187,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.019 | Data:
20/02/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.187,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P02.28.273
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 1.270,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.007 | Data:
17/03/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.270,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P03.31.096
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 1.725,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.093 | Data:
15/04/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.725,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P04.30.330
Data:
30/04/2025
|
Valor: R$ 1.725,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.002 | Data:
19/05/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.725,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P05.30.298
Data:
30/05/2025
|
Valor: R$ 1.725,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.010 | Data:
16/06/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.725,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P06.30.218
Data:
30/06/2025
|
Valor: R$ 1.725,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.043 | Data:
22/07/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.725,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P07.22.001
Data:
22/07/2025
|
Valor: R$ 19,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.044 | Data:
22/07/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 19,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P07.31.268
Data:
31/07/2025
|
Valor: R$ 1.725,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.050 | Data:
18/08/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.725,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P08.29.303
Data:
29/08/2025
|
Valor: R$ 1.725,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.026 | Data:
15/09/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.725,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P09.30.368
Data:
30/09/2025
|
Valor: R$ 1.725,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.077 | Data:
20/10/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.725,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P10.31.287
Data:
31/10/2025
|
Valor: R$ 447,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.104 | Data:
08/12/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 447,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5