PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.398


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA PREVISAN - PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.302
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 1.187,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.019  |  Data: 20/02/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.187,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P02.28.273
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 1.270,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.007  |  Data: 17/03/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.270,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P03.31.096
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 1.725,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.093  |  Data: 15/04/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.725,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P04.30.330
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 1.725,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.002  |  Data: 19/05/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.725,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P05.30.298
Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 1.725,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.010  |  Data: 16/06/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.725,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P06.30.218
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 1.725,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.043  |  Data: 22/07/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.725,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P07.22.001
Data: 22/07/2025  |  Valor: R$ 19,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.044  |  Data: 22/07/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 19,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P07.31.268
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 1.725,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.050  |  Data: 18/08/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.725,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P08.29.303
Data: 29/08/2025  |  Valor: R$ 1.725,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.026  |  Data: 15/09/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.725,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P09.30.368
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 1.725,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.077  |  Data: 20/10/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.725,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P10.31.287
Data: 31/10/2025  |  Valor: R$ 447,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.104  |  Data: 08/12/2025  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 447,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5