Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 2.500,00
Unidade gestora:
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA PREVISAN-PREVIDENCIA MUNICIPAL DO
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.30.030
Data:
30/01/2025
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.109 | Data:
30/01/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P02.28.266
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 24,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.064 | Data:
28/02/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 24,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P03.31.054
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 25,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.020 | Data:
31/03/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 25,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P04.01.042
Data:
01/04/2025
|
Valor: R$ 8,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.032 | Data:
01/04/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 8,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P04.30.293
Data:
30/04/2025
|
Valor: R$ 25,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.075 | Data:
30/04/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 25,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P05.30.101
Data:
30/05/2025
|
Valor: R$ 12,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.095 | Data:
30/05/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 12,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P05.05.062
Data:
05/05/2025
|
Valor: R$ 8,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.091 | Data:
05/05/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 8,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P06.03.026
Data:
03/06/2025
|
Valor: R$ 16,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.060 | Data:
03/06/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 16,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P06.30.117
Data:
30/06/2025
|
Valor: R$ 14,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.066 | Data:
30/06/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 14,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P07.30.061
Data:
30/07/2025
|
Valor: R$ 76,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.068 | Data:
30/07/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 76,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P08.29.093
Data:
29/08/2025
|
Valor: R$ 389,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.069 | Data:
29/08/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 389,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P09.30.220
Data:
30/09/2025
|
Valor: R$ 78,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.098 | Data:
30/09/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 78,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P10.06.014
Data:
06/10/2025
|
Valor: R$ 13,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.019 | Data:
06/10/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 13,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P11.03.112
Data:
03/11/2025
|
Valor: R$ 13,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.138 | Data:
03/11/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 13,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5