PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.318


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Beneficios previdenciarios - Poder Executivo – Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA PREVISAN-PREVIDENCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.030
Data: 27/01/2025  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.037  |  Data: 27/01/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P02.03.021
Data: 03/02/2025  |  Valor: R$ 780,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.030  |  Data: 03/02/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 780,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P02.25.025
Data: 25/02/2025  |  Valor: R$ 25,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.043  |  Data: 25/02/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 25,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P03.26.040
Data: 26/03/2025  |  Valor: R$ 25,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.029  |  Data: 26/03/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 25,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P04.01.041
Data: 01/04/2025  |  Valor: R$ 992,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.031  |  Data: 01/04/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 992,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7
Liquidações
P04.25.015
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 25,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.031  |  Data: 25/04/2025  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 25,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.060-7