PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.05.049


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
05/03/2025
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Beneficios previdenciarios - Poder Executivo – Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)
Credor:
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORAMCOES DA PREV SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI) PELA DATAPREV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVISAN-PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO

Licitação
Número:
0902202202-CD
Data:
09/02/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO DE RPPS DESENVOLVIMENTO DE SITE APLICATIVO PARA OS SERVIDORES PUBLICOS ACESSAREM O CONTRACHEQUE PREVISAO DE APOSENTADORIA ANDAMENTO DE PROCESSOS ENTRE OUTROS
Contrato
Número:
0095502022P
Data:
13/04/2022
Valor:
R$ 18.000,00
Liquidações
P03.26.061
Data: 26/03/2025  |  Valor: R$ 286,50
Notas Fiscais:
Numero: 84082  |  Data: 26/03/2025  |  Valor: R$ 286,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.089  |  Data: 15/04/2025  |  Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORAMCOES DA PREV SOCIAL  |  Valor: R$ 286,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P04.25.014
Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
Numero: 85549  |  Data: 25/04/2025  |  Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.081  |  Data: 30/05/2025  |  Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORAMCOES DA PREV SOCIAL  |  Valor: R$ 300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P06.09.009
Data: 09/06/2025  |  Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
Numero: 88215  |  Data: 07/06/2025  |  Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.057  |  Data: 30/06/2025  |  Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORAMCOES DA PREV SOCIAL  |  Valor: R$ 300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P06.26.034
Data: 26/06/2025  |  Valor: R$ 296,25
Notas Fiscais:
Numero: 90373  |  Data: 26/06/2025  |  Valor: R$ 296,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.063  |  Data: 30/07/2025  |  Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORAMCOES DA PREV SOCIAL  |  Valor: R$ 296,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P07.31.046
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
Numero: 93253  |  Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.082  |  Data: 29/08/2025  |  Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORAMCOES DA PREV SOCIAL  |  Valor: R$ 300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P08.28.027
Data: 28/08/2025  |  Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
Numero: 93837  |  Data: 28/08/2025  |  Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.093  |  Data: 30/09/2025  |  Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORAMCOES DA PREV SOCIAL  |  Valor: R$ 300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P09.23.015
Data: 23/09/2025  |  Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
Numero: 96772  |  Data: 23/09/2025  |  Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.061  |  Data: 30/10/2025  |  Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORAMCOES DA PREV SOCIAL  |  Valor: R$ 300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P10.23.016
Data: 23/10/2025  |  Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
Numero: 98988  |  Data: 23/10/2025  |  Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.073  |  Data: 30/10/2025  |  Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORAMCOES DA PREV SOCIAL  |  Valor: R$ 300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5
Liquidações
P11.27.062
Data: 27/11/2025  |  Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
Numero: 100897  |  Data: 27/11/2025  |  Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.034  |  Data: 03/12/2025  |  Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORAMCOES DA PREV SOCIAL  |  Valor: R$ 300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 17.061-5